聚光型光伏发电企业采购与付款循环的内部控制研究
聚光型光伏发电企业采购与付款循环的内部控制研究【摘要】:企业的生产经营过程中,风险无处不在。合理的、各岗位彼此牵制的内部控制制度可降低管理风险,防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为,
【学位授予单位】:首都经济贸易大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2013
【分类号】:F275;F426.61
【目录】:
- 摘要4-5
- Abstract5-7
- 1 引言7-12
- 1.1 选题背景与意义7-9
- 1.1.1 选题背景7-8
- 1.1.2 选题意义8-9
- 1.1.3 研究对象9
- 1.2 国内外内部控制的研究9-12
- 1.2.1 国内采购与付款内部控制的研究10
- 1.2.2 国外内部控制的发展10-12
- 2 聚光型光伏发电行业及本公司现状12-15
- 2.1 聚光型光伏发电行业现状12-13
- 2.2 本公司现状13-15
- 3 采购与付款内部控制15-31
- 3.1 采购与付款内部控制设计的主要程序15
- 3.2 采购与付款内部控制的控制目标15-16
- 3.3 采购与付款内部控制的关键控制点16-24
- 3.3.1 采购预算管理16-17
- 3.3.2 采购供应商管理17-18
- 3.3.3 采购价格谈判控制18-19
- 3.3.4 采购合同签订管理19-20
- 3.3.5 采购验收控制20-21
- 3.3.6 采购付款管理21-22
- 3.3.7 存货相关总成本控制22-24
- 3.4 采购与付款环节各部门各岗位职责24-26
- 3.4.1 部门间职责分工25
- 3.4.2 各岗位职责25-26
- 3.5 采购与付款环节审批权限与授权26
- 3.6 完善采购与付款环节相关制度26-27
- 3.7 采购与付款业务流程27-31
- 4 结论31-33
- 参考文献33-34
- 致谢34-35
您可以在本站搜索以下学术论文文献来了解更多相关内容
浅议企业物资采购内部控制 张小平;
再制造企业采购与付款内部控制设计 陆萍;王遐龄;
材料采购内部控制缺失风险及应对 林阁;
我国内部控制研究的思想主线及其演变:1985~2005 李连华;聂海涛;
采购与付款内部控制中的问题 任晓静;
中国光伏行业发展中的新问题及对策 朱晋伟;孙江涛;
材料采购内部控制应注意的几个问题 陈赐荣;
论企业采购与付款内部控制监督制度 刁勇
采购付款业务流程内部控制的研究 胡志丽;陈向阳;
采购与付款内部会计控制的探讨 高婷;
大阳光伏公司发展战略研究 杜毅
基于价值模式的商业集团企业内部控制建设——沃尔玛的经验分析 谢志华;黄国成;杨克智;
基于新会计准则的企业内部控制研究 戴月娥;
中美内部控制比较分析 刘娟;
内部控制研究回望与前瞻:2000年~2008年 张慧;
我国盈余管理研究文献演变特征综述 毛洪涛;阮益飞;
产权视角的内部控制分析 佟爱琴;毕雪娇;
再制造企业内部控制关键点探析 王遐龄;陆萍;
内部控制理念变革及启示 武春梅;
浅析内部控制规范体系的建立与发展 韩晓燕;
我国内部控制研究述评:基于2005~2009年文献 杨泳怡;王玉蓉;
基于制度变迁视角的我国企业内部控制制度发展研究 魏巍;朱卫东;吴勇;
内部审计在农业银行开展内控评价的实践与思考 李力;
上市银行内部控制实质性漏洞披露现状研究——基于民生银行的案例分析 瞿旭;李明;杨丹;叶建明;
建立矩阵式内部控制机制的设想及建议 张晓杰;
企业内部控制规范实施机制构建:战略导向与系统整合 池国华;
内部控制信息披露完整性研究——现状思考与政策建议 张庆龙;张俊民;
美国内部控制审计研究方法的演变 刘扬;王爱华;
外经贸企业内部控制、内部监督机制问题研究 张世辉;
无锡高新区分布式光伏发电应用研究 田晓映;
工程咨询企业组织运行机制创新路径研究 严敏
上市公司内部控制信息披露质量研究 王文杰
上市公司信息披露违规问题研究 吴国萍
基于现代系统思考的企业内部控制创新研究 王桂莲
中国上市公司内部控制信息披露制度性研究 宋绍清
IT环境下我国财务报告内部控制研究 陶黎娟
公允价值会计的内部控制研究 吴可夫
基于COSO与basel体系并行实施背景下的中国商业银行内部控制研究 刘霄仑
上市公司内部控制信息披露影响因素的实证研究 张红梅
原材料物流内部控制研究 郭俊英
基于网络环境的会计信息系统内部控制研究 郑蓓蓓
内部控制对盈余管理的影响 宋建亮
企业内部控制评价指数研究 乔跃峰
我国上市公司金融资产内部控制自我评价研究 高花飞
内容控制有效性与企业价值平稳性研究 曹珺
我国上市公司内部控制自我评价问题研究 王楠楠
供应链环境下的制造企业采购风险管理研究 朱惠琦
财务报告内部控制:悖论及其实证 高立
中国可再生能源发展的几个政策问题与解决措施 史立山;
国际金融危机下江苏省光伏产业发展问题研究 秦凯;
对财政部制定的两个单位内部控制文件草案的意见 张龙平
会计控制目标系统论——兼议内部会计控制基本目标 李孝林
企业内部控制与会计信息质量的关系研究 裘宗舜 ,柯东昌
内部控制本原的经济学思考 戴彦;汪艳;
论现代企业内部控制理论与实务的发展与完善 马崇明,贾成
基于边际分析的内部控制监管适度性研究 郑小荣;
中国江南体育在线直播观看 产业保卫战 岳红;
绿色能源产业发展与竞争优势探讨——太阳能企业个案研究与分享 孙志彬;林国良;
记者 施智梁 韩莹 实习记者 王璐
江南体育在线直播观看 产业链垂直一体化构建研究 耿亚新
太阳能行业中技术创新型企业的现状、问题和对策 沈达
山东桑乐太阳能有限公司竞争战略设计 刘贞先
中国光伏产业竞争力现状与前景分析 孙岳军
计算机在企业会计工作内部控制中的应用 金玲 ,陈延祥
实行电算化对内部控制的影响及解决措施 姚晓菊
内部控制制度的评审 田绍为
论企业财务预测管理体系的建立 王文强;
企业会计电算化与内部控制 白艳;
构建企业全面预算管理体系的探讨 包春玲;班娜;
浅谈政府投资项目内部投资控制管理办法 顾颂群;
浅议内部控制 袁桂林
论内部控制与会计报表审计的关系 裴英
航空公司内部控制管理体系的构建与实施 谢云双
基于行为的“3+1”内部控制体系创建 葛长银;夏晓慧;孙游;
中国传统管理思想对内部控制环境影响分析 钱文菁;
关于日本企业会计信息的治理及内部控制 徐阳;
海外上市电信企业内部控制体系研究——以中国网络通信集团公司内部控制为例 叶陈刚;翟健勇;
我国上市公司治理与内部控制的优化整合——基于中航油案例的分析 李四海;
金融危机下基于绩效考核的内部控制体系创新 谭文浩;匡文婷;
新奥能源集团内部控制与风险管理实证研究 李万明;王凤华;田高良;
建立以风险为导向的内部控制评估体系的思考 徐武利;
内部审计与内部控制体系建设——规范与示范并举,构建三位一体的内控遵循工作体系 中国移动通信集团浙江有限公司课题组;斯慧龙;
加强内部控制是企业面临的重要课题 郑延军;
试论会计电算化下的内部控制 韩孟凯
加强内部控制 规范企业管理 宁彬
内部控制自行评估 有效改善企业内控 侯成峰
云南掀起贯彻实施企业内控高潮 记者 卜海涛
对强化内部控制的初探 韩桢
如何完善企业内部控制 申临清
完善现代企业的内部控制 傅永红
企业内部控制制度之我见 山西焦煤集团公司西山煤矿总公司机电总厂 张向荣
全面做好“内控账” 本报记者 罗晶晶
中小企业要加强内部控制 陶功浩
我国企业内部控制有效性研究 钟玮
信息化条件下政府部门内部控制研究 宁华强
内部控制审计制度研究:一种新的内部控制审计观及其实现 姚刚
政府部门内部控制构建与实施研究 刘光忠
科层制组织内部控制研究 黄寿昌
内部控制信息披露问题研究 宋京津
企业内部控制评价指数及其应用研究 戴文涛
内部控制鉴证:动机、价值相关性与内控效率 吴益兵
上市公司内部控制信息披露研究 杨玉凤
内部控制与公司金融行为研究 董育军
人民银行兰州中心支行内部控制机制研究 来元元
中国电信股份有限公司湖北传输局内部控制研究 丁沛
冠达科技基于项目管理的内部控制研究 郑平
内部控制自我评价报告及其鉴证研究 吴瑶
企业内部控制自我评价研究 张佳木
我国中小民营企业内部控制研究 刘清香
论如何完善企业内部控制 赵大均
X公司的内部控制方案及应用 伍小敏
北方公司内部控制的评估及完善 胡锋
甘肃电力公司内部控制体系研究 田梅林
上一篇:绿色建筑并网型光伏发电系统设计
-
邯郸地区温度和灰尘对独立江南体育在线直播观看 发电系统的影响2024-08-19
-
江南体育在线直播观看 发电系统的设计与研究2024-08-19
-
太阳能在秦皇岛的应用及设想2024-08-19
-
多晶硅薄膜太阳能电池的陶瓷衬底材料2024-08-19
-
一种太阳能集热器定时追踪太阳系统2024-08-19
-
太阳能综合利用与粮库建设2024-08-19
-
彩色沥青瓦在太阳能建筑中的应用2024-08-19
-
有机光伏太阳能电池中电子收集层的研究2024-08-19
-
江南体育在线直播观看 系统反激式微逆变器的研究2024-08-19
-
太阳能热水器节能补贴:能否照亮前途?2024-08-19
-
我国江南体育在线直播观看 产业投资风险评价体系研究2024-08-19
-
新太阳能玻璃将使建筑大楼更加节能2024-08-19
-
江南体育在线直播观看 模板废热回收装置数值模拟研究2024-08-19
-
江南体育在线直播观看 在建筑中的应用研究2024-08-19
-
初步探讨城市建筑工程中的节能减排降耗举措及太阳能的实际应用2024-08-19